关于眉山市东坡区2025年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
| 所在地区: | 四川-眉山-东坡区 | 发布日期: | 2026年9月11日 |
关于眉山市东坡区(略)年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
——(略)年9月1日在眉山市东坡区第六届人大常委会第四十二次会议上
区审计局局长 胡溪桥
区人大常委会主任、副主任、各位委员:
我受区人民政府委托,向区人大常委会报告(略)年度区本级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。
根据《中华人民共和国审计法》的规定,按照区委、区政府的工作部署,区审计局依法对(略)年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。自去年7月以来,区审计局坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届四中全会和总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实中央和省委、市委、区委决策部署,紧扣“经济监督”主责主业,以推动高质量发展、防范财政风险、提高财政资金绩效为目标,重点开展了区本级预算执行、部门预算执行、重大政策落实、国有资产(资源)、重大项目等审计工作,并对部分专项资金的分配、管理和使用绩效进行了延伸审计。审计结果表明,财政政策积极有效,风险防范化解有力。
——财政政策措施取得成效。(略)年,加强财政运行分析,增强组织收入主动性,组织地方一般公共预算收入完成(略)万元,同比增长0.(略)%,组织区本级政府性基金预算收入完成(略)万元,同比增长(略).(略)%。紧跟中央及省级政策导向,积极争取政府债券资金(略)万元,其中用于当年项目支出(略)万元,有效发挥政府性投资拉动作用。
——着力防范化解重大风险。(略)年,聚焦债务风险管控,抢抓国家大规模化债政策机遇,清理消化暂付款1.(略)亿元,推动全口径债务动态监测,风险评估和预警机制更加健全,地方债务风险管控措施进一步完善。
——审计监督成效持续巩固。(略)年7月至(略)年6月,审计查出问题金额(略).(略)万元,促进增收节支金额(略).(略)万元,提交审计报告(略)篇,提出审计建议并被采纳(略)条,审计移送区纪委监委和相关单位问题线索(略)件,审计专报、要情获得区委、区政府主要领导签批9次,推动建章立制5项,持续开展审计问题整改“清零”行动。
一、区级预算执行审计情况
审计了区本级预算执行和决算草案编制情况以及财政专项资金使用管理情况。(略)年,区本级一般公共预算收入总计(略)万元,支出总计(略)万元,结余(略)万元。
(略)年,东坡区政府性基金预算收入(略)万元,支出(略)万元,结余(略)万元;国有资本经营预算收入(略)万元,支出(略)万元,结余(略)万元。
审计结果表明,(略)年,东坡区财政围绕区委、区政府决策部署,认真落实区六届人大六次会议有关决议,加强财政资源统筹,优化财政收入结构,强化财政资金监管,加强债务风险管控,坚决筑牢“三保”底线,收支预算执行总体平衡。发现的主要问题:(略)
二、区级部门预算执行审计情况
全面审计了3个部门(略)年度预算执行情况,3个部门(略)年度能够按照年度工作计划和相关规定编制部门预算,预算执行及财政财务收支基本符合国家财经纪律的规定。发现的主要问题:(略)
三、重大投资项目审计情况
(略)年7月至(略)年6月,完成竣工决算审计项目2个,完成跟踪审计项目1个。发现的主要问题:(略)
四、国有资产(资源)管理审计情况
(一)国有资产管理审计。为筑牢国有资产安全屏障,实现国有资产保值增值,在审计项目中重点关注了国有资产管理情况。发现的主要问题:(略)
(二)国有资源审计。开展了1个镇党政主要领导干部任期自然资源资产审计。发现的主要问题:(略)
五、重点专项审计情况
(一)义务教育阶段学校生均公用经费及代收代管校服费等情况专项审计调查。为切实加强义务教育阶段学校资金安全与校园食品安全监管,推动义务教育均衡发展,组织开展了义务教育阶段学校生均公用经费及代收代管校服费等情况专项审计调查。发现的主要问题:(略)
(二)农村集体经济组织运营管理情况专项审计调查。为摸清农村集体经济组织运行及“三资”管理现状,揭示管理漏洞和风险隐患,推动规范管理、促进集体资产保值增值,组织开展了农村集体经济组织运营管理情况专项审计调查。发现的主要问题:(略)
(三)政府采购管理情况审计。为进一步强化财政支出监管,规范政府采购行为,提高财政资金使用效益,开展了政府采购专项审计调查。发现的主要问题:(略)
(四)养老服务资金使用管理情况审计。为进一步加强养老服务资金监管,规范资金管理使用,提高资金使用效益,推动养老服务事业健康有序发展,组织开展了养老服务资金使用管理情况专项审计调查。发现的主要问题:(略)
(五)农业保险保费补贴资金管理使用情况审计。为进一步加强农业保险保费补贴资金监管,规范资金管理使用,提高财政资金使用效益,组织开展了农业保险保费补贴资金管理使用情况专项审计调查。发现的主要问题:(略)
六、审计建议
(一)强化预算刚性约束,规范财政收支管理。一是采取有效措施积极消化暂付款。二是科学合理编制预算,提升预算编制的科学性、准确性。三是严格落实非税收入征管要求,加强非税收入缴库管理,确保应缴尽缴、及时入库。
(二)加强专项资金监管,统筹提升专项资金使用效益。一是严把预算审核与拨付关口,健全专项资金使用全流程监控和绩效评价体系,切实发挥财政专项资金兜底民生与助农惠农的政策效能。二是压实主管部门日常审核责任,确保财政专项资金在安全规范的前提下实现社会效益与政策目标大化。
(三)加强国有资产(资源)管理,促进国有资产(资源)保值增值。一是全面梳理闲置资产,科学制定盘活方案,分类推进资产高效利用,确保国有资产保值增值。二是严守耕地保护红线,坚决遏制耕地非农化行为。三是加强土地流转合同管理,严格按法律规定签订流转合同。
本报告反映的是区级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题。对这些问题,审计机关依法征求了被审计单位意见,出具了审计报告、下达了审计决定;对重大违纪违法问题线索,依纪依法移交有关部门(单位)进一步查处。相关部门(单位)正在积极整改,区审计局将跟踪督促,年底前报告全面整改情况。
尊敬的主任、副主任、各位委员,我们将深入学习贯彻总书记关于审计工作的重要指示精神,在区委的坚强领导下,自觉接受人大监督和指导,立足经济监督定位,依法履职尽责,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务全区经济社会高质量发展,为打造市域首个“千亿极核”贡献审计力量。
下一条:(略)
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